ইউপির বার্ষিক বাজেট ২নং আগানগর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৪৮.১১.২১) উপজেলা: ভৈরব জেলা: কিশোরগঞ্জ। অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮
|
|||
বাজেট ও প্রকৃতি |
|
|
|
(ক) প্রাপ্তি: |
বাজেট |
প্রকৃত |
পার্থক্য+/- |
(অ) নিজস্ব তহবিল-প্রারম্ভিক জের |
১০,০০০.০০/- |
১৪১,৪৩০.০০/- |
১৩১,৪৩০.০০/- |
১। কর ও রেট |
২০০,০০০.০০ |
১৬৭,৯৫৫.০০ |
(৩২,০৪৫.০০) |
২। ইজারা |
|
- |
- |
৩। যানবাহন (মটরযান ব্যতীত) |
|
- |
- |
৪। নিবন্ধন কর/ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর বকেয়া কর। |
২০,০০০.০০ |
- |
(২০,০০০.০০) |
৫। লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
২০,০০০.০০ |
৫৪,৫৫০.০০ |
৩৪,৫৫০.০০ |
৬। সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি |
|
- |
- |
৭। জন্ম নিবন্ধন ফি |
১০০,০০০.০০ |
১২১,৫০০.০০ |
২১,৫০০.০০ |
৮। সরকারী অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) |
৪০০,০০০.০০ |
৩৫০,০০০,০০ |
(৫০,০০০.০০) |
৯। অন্যান্য ফান্ড ফেরত |
|
- |
- |
১০। অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
- |
- |
মোট টাকা |
৭৫০,০০০.০০ |
৮৩৫,৪৩৫.০০ |
৮৫,৪৩৫.০০ |
|
|
|
- |
(আ) উন্নয়ন তহবিল-প্রারম্ভিক জের |
২০,০০০.০০ |
২৪৬,৩৩৩.০০ |
২২৬,৩৩৩.০০ |
১। সরকারী অনুদান-সংস্থাপন |
৫০০,০০০.০০ |
৪৯২,০৮০.০০ |
(৭,৯২০.০০) |
২। সরকারী অনুদান-উন্নয়ন |
৫,০০০,০০০.০০ |
৪,০৪১,৩১৭.০০ |
(৯৫৮,৬৮৩.০০) |
৩। স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান |
|
- |
- |
৪। স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান |
|
- |
- |
৫। এলজিএসপি ফান্ড ফেরত |
|
- |
- |
৬। অন্যান্য ফান্ড ফেরত |
|
- |
- |
৭। অন্যান্য প্রাপ্তি |
৭,০০০,০০০.০০ |
৭,৮৯০,৯০৪.০০ |
৮৯০,৯০৪.০০ |
মোট টাকা |
১২,৫২০,০০০.০০ |
১২,৬৭০,৬৩৪.০০ |
১৫০,৬৩৪.০০ |
(ক) সর্বমোট প্রাপ্তি (অ+আ) |
১৩,২৭০,০০০.০০ |
১৩,৫০৬,০৬৯.০০ |
২৩৬,০৬৯.০০ |
(খ) ব্যয় t |
|
|
|
(অ) নিজস্ব তহবিল |
|
|
|
১। সাধারণ সংস্থাপন |
২০০,০০০.০০ |
১৫৮,৯১১.০০ |
(৪১,০৮৯.০০) |
২। যোগাযোগ |
১০০,০০০.০০ |
৬৫,০৫০.০০ |
(৩৪,৯৫০.০০) |
৩। স্বাস্থ্য |
|
- |
- |
৪। পানি সরবরাহ/গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
৩০০,০০০.০০ |
৩৫০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
৫। শিক্ষা |
|
- |
- |
৬। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
|
- |
- |
৭। কৃষি এবং বাজার |
|
- |
- |
৮। পয়:নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
|
- |
- |
৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
- |
- |
১০। অন্যান্য ফান্ড ফেরত হইতে ব্যয় |
|
- |
- |
১১। অডিট |
|
- |
- |
১২। অন্যান্য |
১৫০,০০০.০০ |
১৬৪,৬৩৫.০০ |
১৪,৬৩৫.০০ |
১৩। অগ্রীম |
|
- |
- |
১৪। সমাপনী জের |
|
৯৬,৮৩৯.০০ |
৯৬,৮৩৯.০০ |
মোট টাকা |
৭৫০,০০০.০০ |
৮৩৫,৪৩৫.০০ |
৮৫,৪৩৫.০০ |
(আ) উন্নয়ন তহবিল |
|
|
- |
১। সাধারণ সংস্থাপন |
৫০০,০০০.০০ |
৪৯২,০৮০.০০ |
(৭,৯২০.০০) |
২। যোগাযোগ |
১,৫০০,০০০.০০ |
১,৩৩৬,৬৩৭.০০ |
(১৬৩,৩৬৩.০০) |
৩। স্বাস্থ্য |
১,০০০,০০০.০০ |
৭৬৮,৮৯৬.০০ |
(২৩১,১০৪.০০) |
৪। পানি সরবরাহ/গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
|
- |
- |
৫। শিক্ষা |
৫০০,০০০.০০ |
- |
(৫০০,০০০.০০) |
৬। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
৫০০,০০০.০০ |
১,১৬০,৩৭৩.০০ |
৬৬০,৩৭৩.০০ |
৭। কৃষি এবং বাজার |
৫০০,০০০.০০ |
২৮৭,০০০.০০ |
(২১৩,০০০.০০) |
৮। পয়: নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
|
- |
- |
৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন |
৫০০,০০০.০০ |
৩৩৯,৩০৯.০০ |
(১৬০,৬৯১.০০) |
১২। অডিট |
|
- |
- |
১৩। অন্যান্য |
৭,৫০০,০০০.০০ |
৮,২৩২,২৮২.০০ |
৭৩২,২৮২.০০ |
১৪। অগ্রীম |
|
- |
- |
১৫। সমাপনী জের |
২০,০০০.০০ |
৫৪,০৫৭.০০ |
৩৪,০৫৭.০০ |
মোট টাকা |
১২,৫২০,০০০.০০ |
১২,৬৭০,৬৩৪.০০ |
১৫০,৬৩৪.০০ |
(খ) সর্বমোট ব্যয় (অ+আ) |
১৩,২৭০,০০০.০০ |
১৩,৫০৬,০৬৯.০০ |
২৩৬,০৬৯.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস