মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

 

ইউপির বার্ষিক বাজেট

২নং আগানগর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৪৮.১১.২১) উপজেলা: ভৈরব

জেলা: কিশোরগঞ্জ। অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮

 

বাজেট ও প্রকৃতি

 

 

 

(ক) প্রাপ্তি:

বাজেট

প্রকৃত

পার্থক্য+/-

(অ) নিজস্ব তহবিল-প্রারম্ভিক জের

১০,০০০.০০/-

১৪১,৪৩০.০০/-

১৩১,৪৩০.০০/-

১। কর ও রেট

২০০,০০০.০০

১৬৭,৯৫৫.০০

(৩২,০৪৫.০০)

২। ইজারা

 

-

-

৩। যানবাহন (মটরযান ব্যতীত)

 

-

-

৪। নিবন্ধন কর/ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর বকেয়া কর।

২০,০০০.০০

-

(২০,০০০.০০)

৫। লাইসেন্স ও পারমিট ফি

২০,০০০.০০

৫৪,৫৫০.০০

৩৪,৫৫০.০০

৬। সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি

 

-

-

৭। জন্ম নিবন্ধন ফি

১০০,০০০.০০

১২১,৫০০.০০

২১,৫০০.০০

৮। সরকারী অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

৪০০,০০০.০০

৩৫০,০০০,০০

(৫০,০০০.০০)

৯। অন্যান্য ফান্ড ফেরত

 

-

-

১০। অন্যান্য প্রাপ্তি

 

-

-

মোট টাকা

৭৫০,০০০.০০

৮৩৫,৪৩৫.০০

৮৫,৪৩৫.০০

 

 

 

-

(আ) উন্নয়ন তহবিল-প্রারম্ভিক জের

২০,০০০.০০

২৪৬,৩৩৩.০০

২২৬,৩৩৩.০০

১। সরকারী অনুদান-সংস্থাপন

৫০০,০০০.০০

৪৯২,০৮০.০০

(৭,৯২০.০০)

২। সরকারী অনুদান-উন্নয়ন

৫,০০০,০০০.০০

৪,০৪১,৩১৭.০০

(৯৫৮,৬৮৩.০০)

৩। স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান

 

-

-

৪। স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান

 

-

-

৫। এলজিএসপি ফান্ড ফেরত

 

-

-

৬। অন্যান্য ফান্ড ফেরত

 

-

-

৭। অন্যান্য প্রাপ্তি

৭,০০০,০০০.০০

৭,৮৯০,৯০৪.০০

৮৯০,৯০৪.০০

মোট টাকা

১২,৫২০,০০০.০০

১২,৬৭০,৬৩৪.০০

১৫০,৬৩৪.০০

(ক) সর্বমোট প্রাপ্তি (অ+আ)

১৩,২৭০,০০০.০০

১৩,৫০৬,০৬৯.০০

২৩৬,০৬৯.০০

 

 

(খ) ব্যয় t

 

 

 

(অ) নিজস্ব তহবিল

 

 

 

১। সাধারণ সংস্থাপন

২০০,০০০.০০

১৫৮,৯১১.০০

(৪১,০৮৯.০০)

২। যোগাযোগ

১০০,০০০.০০

৬৫,০৫০.০০

(৩৪,৯৫০.০০)

৩। স্বাস্থ্য

 

-

-

৪। পানি সরবরাহ/গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

৩০০,০০০.০০

৩৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

৫। শিক্ষা

 

-

-

৬। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

 

-

-

৭। কৃষি এবং বাজার

 

-

-

৮। পয়:নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

 

-

-

৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন

 

-

-

১০। অন্যান্য ফান্ড ফেরত হইতে ব্যয়

 

-

-

১১। অডিট

 

-

-

১২। অন্যান্য

১৫০,০০০.০০

১৬৪,৬৩৫.০০

১৪,৬৩৫.০০

১৩। অগ্রীম

 

-

-

১৪। সমাপনী জের

 

৯৬,৮৩৯.০০

৯৬,৮৩৯.০০

মোট টাকা

৭৫০,০০০.০০

৮৩৫,৪৩৫.০০

৮৫,৪৩৫.০০

(আ) উন্নয়ন তহবিল

 

 

-

১। সাধারণ সংস্থাপন

৫০০,০০০.০০

৪৯২,০৮০.০০

(৭,৯২০.০০)

২। যোগাযোগ

১,৫০০,০০০.০০

১,৩৩৬,৬৩৭.০০

(১৬৩,৩৬৩.০০)

৩। স্বাস্থ্য

১,০০০,০০০.০০

৭৬৮,৮৯৬.০০

(২৩১,১০৪.০০)

৪। পানি সরবরাহ/গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

 

-

-

৫। শিক্ষা

৫০০,০০০.০০

-

(৫০০,০০০.০০)

৬। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫০০,০০০.০০

১,১৬০,৩৭৩.০০

৬৬০,৩৭৩.০০

৭। কৃষি এবং বাজার

৫০০,০০০.০০

২৮৭,০০০.০০

(২১৩,০০০.০০)

৮। পয়: নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

 

-

-

৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন

৫০০,০০০.০০

৩৩৯,৩০৯.০০

(১৬০,৬৯১.০০)

১২। অডিট

 

-

-

১৩। অন্যান্য

৭,৫০০,০০০.০০

৮,২৩২,২৮২.০০

৭৩২,২৮২.০০

১৪। অগ্রীম

 

-

-

১৫। সমাপনী জের

২০,০০০.০০

৫৪,০৫৭.০০

৩৪,০৫৭.০০

মোট টাকা

১২,৫২০,০০০.০০

১২,৬৭০,৬৩৪.০০

১৫০,৬৩৪.০০

(খ) সর্বমোট ব্যয় (অ+আ)

১৩,২৭০,০০০.০০

১৩,৫০৬,০৬৯.০০

২৩৬,০৬৯.০০